dt. Auditor melakukan audit. Hayati Nufus. com. September 2020. Pelaksanaan Audit internal. contoh Rencana Audit Internal Puskesmas. Ita Lwk. 1 ep 2. Lampiran Daftar Tilik Audit Internal Pelayanan Kesehatan Lansia. 369931857 Contoh Audit Internal Iso PLN. 196507121987111001 No Kegiatan Ya Tidak Tidak Berlaku 1. Ada Monta, 23 Maret 2019 Tim auditor / Monitoring I r w a n, AMK Nip197406081993031001 Petugas Polindes Baralau Fajriatun, Amd Keb. E. Perencanaan Audit a) Tim audit menyusun program/ jadwal audit internal yang dilaksanakan satu tahun sekali. 6. 8. . 3 KAK Audit Internal (CONTOH). Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi. PUSKESMAS KEDUNGWARU. LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. 393344027-33-Instrumen-Pemantauan-Laboratorium. contoh RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala. aida. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS TIRTAJAYA. Template Lembar Kerja Audit Internal. contoh RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. 4. Objek Audit Internal UKM Puskesmas Kupang. pasien, sasaran keselamatan pasien) - Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,. Daftar Tilik Audit Internal Unit Apotek Pkm Wk. Revisi : DAFTAR Tanggal : TILIK Halaman : Endah Emayanti, PUSKESMAS SKM. Standar Akreditasi Puskesmas Bab II. RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ILEBURA. Latar Belakang:Latar Belakang: Untuk. PUSKESMAS PARAKAN NIP. According to Sukrisno Agoes in his book Auditing (examination of accountants) it was stated that: "Internal audit is an examination of the operations of a company. docx. DAFTAR TILIK PELAKSANAAN AUDIT DI TATA USAHA. Revisi :. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem. Umi Any. I. Indikator Edit 2. Daftar Tilik Penyusunan Rencana Layanan Terpadu Jika Diperlukan Penanganan Secara Tim. laporan perjadis ketut. FORMAT DAFTAR TERIMA UANG MARET. Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen cetakan tahun 2018 ini. Instrumen Audit Internal Puskesmas Turen. 5. Serpong Kec. com. Jakarta, Maret 2018 Direktur Mutu dan Akreditasi PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA. DAFTAR TILIK. kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan. SPO rujukan. 9. mengkoordinasikan kegiatan. 8. Lameroro 93771 Email: [email protected] Audit: Menggunakan Check List/Daftar Tilik. Poros Kendari – Kasipute Kel. docx. . 1- HandOut Sesi 1-2 (Tahap-Tahap Pelaksanaan Audit Internal). Alokasi waktu: berapa lama akan dilakukan. Kep. admin sop. a. sa3a1. form daftar tilik. Wyn Saputra. MONEV SOP PEMINJAMAN ALAT MEDIS DAN ALKES. Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit Rekomendasi Audit. diberi cap “TERKENDALI” dengan persetujuan MR. Mulai Berlaku : UPT. 5. d Untuk menunjukkan Salinan dokumen tersebut terkendali. pada tanggal 9 April 2019. 1 SOP AKSES TERHADAP REKAM MEDIS. 1 Tersedia Daftar Formularium Obat Puskesmas (D) 3. 322890341-Daftar-Tilik-Bab-8-7-2-Ep-1-Penilaian-Kinerja-Tenaga-Klinis-Copy. IV. 5 tahun lalu. com - Website : lamaru. Tontonan: Transkripsi. Contoh Rencana Audit Internal Puskesmas Admen. Membahas rencana tindak lanjut dalam mini lokakarya bulanan puskesmas. 1. DAFTAR PERTANYAAN AI KIA KB 2023. Simpan Simpan DAFTAR TILIK MONEV PUSKESMAS 2 (2) Untuk Nanti. Contoh audit plan dan instrumen audit pkm 1. docx. instrumen audit puskesmas bulu lor agustus – september 2016 jl. Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. audit plan pkm cigugur 2019. yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan. Dokumen: 8. Bukti Chek List Audit. Contoh SPM UKP Puskesmas 2015-2019. Kerangka Laporan Hasil Audit, Reviu, Evaluasi. No. docx. TP. 2/DT/UKP/029 No. III. Sekretaris : Alfin 3. Mencatat hasil temuan audit ke dalam checklist / daftar tilik, auditor menghitung dan merekap hasil audit dengan rumus compliance rate. Contoh Rencana Audit Internal Ukp Puskesmas. LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL. Pendahuluan. 4. Butir Standar Standar Dokumen *) Check List Catatan No. 4. Elvira Ade. DAFTAR tilik AUDIT-INTERNAL-docx. membuat laporan dengan lengkap : - Nama pasien. AUDIT INTERNAL. AUDIT INTERNAL. 2. Daftar Tilik Monev Puskesmas 2. Hasil Audit Internal Program Penanggulangan Tuberkulosis. Bukan sekadar laporan, seorang auditor juga harus membuat laporan dengan isi yang jelas seperti berisi temuan dan opini audit karena hal tersebut akan penting bagi manajemen. Revisi : 00 TILIK Tgl. 3 AUDIT INTERNAL DAN PTM;. Sesuai. desy purnamasari. Page 2 of 2 No. d. , Ners Sumedang NIP. FaraiTody. UNIT / BAGIAN : Pelayanan Poli Umum TANGGAL AUDIT : AUDITOR : N Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi auditUPTD PUSKESMAS dr. Email : pkmserpong2@yahoo. Diperiksa Ketua Tim Audit MUSLIMIN 19670402 1991031 016 Ya Tidak Disahkan KaPuskesmas H. dewikurniawati. Hasil dan analisis hasil audit 9. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. raya kedungdung no. karyawan yang bekerja pada Puskesmas tersebut, untuk. Objek audit: apa saja yang perlu diaudit. close menu. Internal. Audit internal 3. 4. 1 - Apakah petugas. DAFTAR TILIK SOP KAJIAN AWAL. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL. SOP Pemberian Informasi Penggunaan Obat. 5 - 7 F (031) 5025256 Surabaya, Jawa Timur E kpsebelasmedikasby@gmail. UNIT YANG DIAUDIT ` : UKP. WIWIK NURLAELA 1977010920011 22002 MUSLIMIN 19670402 1991031 016 Kegiatan Petugas. 8. 100% 100% menganggap dokumen ini bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai bermanfaat. Simpan Simpan audit internal IMUNISASI 2018. SOP ALUR. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list. 1,. kepmenpan2001_023. Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas perlu dilakukan Audit Internal. dr. 2 Ep 2 Daftar Tilik Sop Pengendalian Dan Pembuangan Limbah. AUDIT INTERNAL UKP & ADMIN. Contoh laporan magang promkes di puskesmas. Membuat jadual audit serta menyampaikan jadual kepada auditee. Alamat. Lampiran 2: Kerangka Acuan Audit Internal. f penanggung jawab loket pendaftaran dan rekam medik sekaligus petugas yang. daftar tilik anesthesi lokal. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. Latar Belakang: Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. 7. PUSKESMAS LANGENSARI 1 PUSKESMAS LANGENSARI 1 TAHUN 2018 TAHUN 2018 I. Nama Unit yang di Audit : Auditor : Waktu. 1. Tugas Poko Tppj. com. 7 - Apakah ada struktur organisasi? 3 9. daftar tilik anesthesi lokal. Ngariboyo 63351 Telp. odt. I. . Contoh Laporan Audit Internal Kia-1. Ir. UPTD PUSKESMAS TAHUN. apt. Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. -Daftar tilik 2. Yuni Nuraeni 3. TAHUN 2018. docx. Sebagai alat untuk menjelaskan. Dokumen No.